Eğitim Videoları
Ayarlar & Tanımlar
Kullanıcı Arayüz Bilgilendirmesi
Grid Tablo Özellikleri
Akıllı Kod Üretme Tanımları - 1
Akıllı Kod Üretme Tanımları - 2
Doküman Tipi Tanımları & Doküman Çekmece Tanımları
Sabit Metinler
Özel Kodlar
Onay Yolu Tanımları
Kur Tipi ve Döviz Tanımları
Takvim/Çalışma-Mesai/Resmi Tatil Tanımları
Döviz Tipi/Kur Tanımı
Hesap Planı Tanımı
Stok Tipi - Kartı Tanımı
Cari Tipi - Kartı Tanımı
Firma ve Şube Tanımı
Banka ve Kasa Tanımları/İşlem Kontrol
İşlem Noktası Tanımları
Personel Tanımları
Fiyat Listesi Tanımı
Vergi Tanımı
Yeni Personel ve Veritabanı Kullanıcı Tanımı
Düz (Tile) Menü
Grid İşlemleri
Firebird 4.0 Kurulumu ve N4 1440'a Geçiş
İşlem Kodu Tanımları-Alış/Satış
İşlem Kodu Tanımları-Stok Sistemi
İşlem Kodu Tanımları - Cari-Banka-Kasa-Kredi-Çek/Senet
İşlemler
Alış Satış Kapatma
Grid İşlemleri
Firma Varlık Girişi - Devir Fişi Oluşturma
Satınalma Tedarik Süreci
Satış Süreci
Vadeli İşlem- Cari/Ürüne Bağlı Ödeme Planı Oluşturma
İndirim Tanımı ve İşlemleri
Birim Dönüştürme-Alış (Stok Girişi)- Satış (Stok Çıkışı)
Onay Yolu Kullanılarak Satın alma İşlemi
Çek İşlemleri
Senet İşlemleri
Çek Senet Bordroları
Cari İşlem Kapatmaları
Banka Konnektör Tanımları ve Online Hesap Hareketleri
U-ETDS Kullanımı
Stok Rezervasyon İşlemi
Teklif Değerlendirme İşlemi
Market POS Satış
Sevkiyat Planlama
Konaklama Faturası
Ticari Bağlantı
Takip Hesabı Entegrasyon
Takip Hesabı
İK4 - Tanımlar & İşlemler
İK Yenilikler ve Bilgilendirmeler
Firma İş Yeri Bilgisi
Personel Kartları
Personel Eğitim Görev Tanımı
Personel Bordro Parametre Tanımı
Personel İşe Başlatma
Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
Personel Toplu İzin Girişi
Personel Ek Ödeme İzin Girişi
Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
Ek Ödeme Kullanımı
İzin Türü Tanımları
Kısmi Çalışma
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
Kart Verilerinin Dış Kaynaktan Alınması
İK4 - PDKS İşlemleri
Aktivite Tanımı
Çalışma Planı
Serbest Çalışma Planı
Periyot Tanımı
Periyot Sınıf Tanımı
Puantaj Tanımı
Cihaz Grubu Tanımı
PDKS Profil Tanımı
Text Veri Okuma Cihaz Tanımı
IPden Haberleşen Cihaz Tanımı
Personel Kart PDKS Tanımı
PDKS Kontrol Düzeltme
Puantaj Güncelleme
PDKS Verisi İle Maaş Hesaplama
Muhasebe - Tanımlar & İşlemler
Muhasebe Hesap Planı
Muhasebe Model ve Muhasebe Kodu Bileşeni Tanımları
Muhasebeleştirme Profil Tanımları
İşlemlerin Manuel Muhasebeleştiilmesi
Muhasebe Entegrasyon İşlemi ve Periyodik İşlemler
Fiş ve Yevmiye Numaralandırma İşlemleri
Raporlar ve E Defter Kontrol İşlemleri
Mali Tablo ve Beyannameler
Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
Tevkifatlı İşlemin Muhasebeleştirilmesi
Yurt Dışı Satış İşlemi ve Muhasebeleştirme
Demirbaş İşlemi Muhasebeleştirilmesi
Serbest Meslek Makbuzu Muhasebeleştirilmesi
Üretim - Tanımlar & İşlemler
1-Ürün Ağacı
2-Stok Tipi ve Kartı Tanımı
3-4-Stok Tipi ve Varyant Tanımı
5-6-MRP1 Tanım ve İşlemi
7-MRP2 Tanımı
8-9 Rota Tanımı
10-MRP2 ve Gercekleşen Girişi
MRP1 Profil Örnekleri
MRP2 Profil Örnekleri
Makine Dahili Stok Yeri
Hızlı Üretim
Hızlı Üretim Maliyetlendirme
Hızlı Üretim Çeki Oluşturma
Üretim - Gantt Şeması İşlemler
Gantt Şeması Giriş
Gantt Şeması 1-2-3
E-Dönüşüm
E-belge nedir?
E-fatura Uygulaması Kurulumu
Özel Entegratör & Numaralandırma Tanımı
E-fatura Şablon Tanımı
E-Belge Firma Tanımları
E-Fatura Tanımları
E-Belge Aktarım Şablonu Tanımları
E-Belge Oluşturma
E-Arşiv
E-İrsaliye
Dokümantasyon
Netsim Log Sistemi
Veritabanı tablolarının log seviyesini ayarlama
Loglama için system agent ayarı
Loglama için trigger oluşturma
Log kayıtları için ayrı veritabanı oluşturma
Log veritabanı güncelleme
Log kayıtlarının zamanlanmış görev ile otomatik aktarılması
Log veritabanına kayıt aktarma
Log veritabanında log inceleme
Ana veritanında kayda ait log inceleme
Mobil Sistemi
Kurulum
Masaüstü Kurulumu
.EXE Dosyasının İlgili Klasöre Eklenmesi
Gerekli Hizmetlerin Kontrol Edilmesi
Mobil Masaüstü Uygulama Giriş Ayarları
El Terminali Kurulumu
.INI Dosyasının Düzenlenmesi
Güvenlik Duvarı ve Ağ Korumasının Pasif Edilmesi
Gerekli Hizmetlerin Kontrol Edilmesi
Terminal Tanımının Yapılması
.APK Dosyasının El Terminaline Kurulması
Mobil El Terminali Uygulama Giriş Ayarları
Ayarlar
Bağlantı
Barkod
Uygulama
Sistem
İmajlar
Müşteri İşlemleri
Yeni Müşteri
Müşteri Listesi
Alış-Satış İşlemler
Satış İşlem Listesi
İşlem Onay
Verilen Teklif
Alınan Sipariş
Satış
Komisyon Faturası
Alış İade
Alınan Teklif
Verilen Sipariş
Alış
Satış İade
Veresiye Satış
Yurt Dışı Ticari Mal Satış
Yurt Dışı Satış
Alış İşlem Listesi
Cari İşlemler
Cari İşlemler Listesi
Nakit Tahsilat
Nakit Ödeme
Stok İşlemler
Yükleme Planı
Stok Girişi
Stok Çıkışı
Stok Transferi
Rezerve Stok Çıkışı
Stok Rezervasyonu
Sayım Fişi
Stok İşlemleri Listesi
Üretim İşlemleri
Gerçeleşen Girişi
İstasyon Gerçekleşen Girişi
Market-Fiyat Gör
Karar Destek
Cari İncele
Stok İncele
Kasa Durum
Banka Durum
Çek Durum
Çalışma Parametreleri
Serbest Yükleme
Mobil Elleçleme
Barkod Formatı
Nuke Sistemi
Kurulum-Ayar
Sistem Kurulum Ayarları
IIS Kurulum Ayarları
Nuke Site Tanımı
Nuke Kullanıcı Ayarı
Nuke Ürün Tanımı
İçerik-Nuke Özellikler
Site Genel Ayarları
Rol Yönetimi
Kullanım Log İzleme
Site Log Dosyaları
Kullanıcı Dosyaları
Kullanıcı Modülleri
Haber Düzenle
Nuke System Info
Dizayn-Erişim
Vitrin Düzenle
Sanal Pos Tanım-İzleme
Listelenmeyen Stok İncele
Çok Satanlar Listesi Düzenle
Ticari İşlemler Soru Cevap
İşlem Araçları
Hesap makinesiyle USD-TL nasıl çevrilir?
Hesap makinesiyle TL-USD nasıl çevrilir?
Rapor görüntülenmek üzere düz menü butonuna nasıl yüklenir?
Ajanda da bilgiler nasıl erişime açılır?
Eposta/SMS mesajı nasıl gönderilir?
1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
2-Zamanlanmış görev tanımında eposta/sms gönder işlem ayarı yapılır.
3-Sorumluluk alanı tanımında eposta/sms göndermek için adresler ayarlanır.
4-Onay yolu tanımlanır.
5-İşlem kodu tanımında onay yolu seçilir.
6-İşleme bağlı SMS/Eposta gönderilir.
Eposta gönderilirken alınan sipariş onayına ait dosya nasıl eklenir?
1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
2-Alınan sipariş onayına ait ekli dosya oluşturulması için ayar yapılır.
3-Eposta gönderilecek olan carinin eposta adresi tanımlanır.
4-Zamanlanmış görev tanımında eposta ile dosya gönderme işlem ayarı yapılır.
5-Onay yolu tanımında ekli dosya gönderimi için ayar yapılır.
6-Sipariş onay bilgisi dokümanı epostada ek olarak gönderilir.
Alış Satış
Firma ve şube nasıl tanımlanır?
İşlem noktası nasıl tanımlanır?
Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
Döviz tipi nasıl girilir ve kuru nasıl güncellenir?
Hazır kod bloğu kullanılarak nasıl döviz güncellenir?
Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
Alış için nasıl teklif alınır?
Alış siparişi nasıl oluşturulur?
Alış işlemi nasıl yapılır?
Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
Alış faturası nasıl oluşturulur?
Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
Finansal kiralama (leasing) işlemi nasıl yapılır?
Satış için nasıl teklif verilir?
Satış siparişi nasıl oluşturulur?
Satış işlemi nasıl yapılır?
Satış faturası nasıl oluşturulur?
Veresiye satış nasıl yapılır?
Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?
Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
Taksitli satış nasıl yapılır?
Taksitli alış nasıl yapılır?
Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
İndirim nasıl oluşturulur?
İndirimli satış nasıl yapılır?
İndirimli alış nasıl yapılır?
Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
Yabancı dövizli fiyat listesi nasıl oluşturulur?
Yabancı dövizli alış işlemi nasıl yapılır?
Yabancı dövizli satış işlemi nasıl yapılır?
KDV tahakkuku nasıl hesaplanır?
Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?
Konaklama satış-alış için işlem tanımı nasıl yapılır?
Konaklama satışı-alışı için vergi oran tanımı nasıl yapılır?
Konaklama satış-alış nasıl yapılır?
Dış Ticaret-İhracat
Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?
Cari kartına vergi dairesi ve numarası nasıl tanımlanır?
İhracat için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?
Kargo paket tanımı nasıl yapılır?
Yurt dışı satış işlemi nasıl yapılır?
Yurt dışı satışı yapılan ürünün stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
Yurt dışı satış işlemi ihracat işlemine nasıl bağlanır?
İhracat işlemine bağlı işlemler sol menüye nasıl getirilir?
Yurt dışı satış faturası nasıl oluşturulur?
Stok
Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
Stok yeri nasıl oluşturulur?
Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
Stok yeri nasıl incelenir?
Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
Stok transferi nasıl yapılır?
Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?
Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama
Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
Ürün grubu nasıl oluşturulur?
Ürün grubu nasıl parçalanır?
Stok Birimi Dönüştürme
BirimX- Birim1 - Birim nedir?
Stok kartındaki birimler arasında bağlantı nasıl oluşturulur?
Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
Alış ve stok girişi nasıl yapılır?
Satış ve stok çıkış (birim dönüştürme) işlemi nasıl yapılır?
Refbirim ve refbirim çarpanı neyi ifade eder?
Stok kartlarına yeni birim nasıl eklenir?
Aynı stoğun farklı işlemlere göre farklı birimi nasıl kullanılır?
Birim dönüşüm işlemi sonucunda stok nasıl değişir?
Konsinye
Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?
Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?
Elleçleme
Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
Kargo paket tanımı içerisinden stok kartı nasıl seçilir?
Terminal tanımlarından barkod ön eki nasıl tanımlanır?
Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?
Sevkiyat Planlama
Satış siparişi nasıl oluşturulur?
Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?
Sayım Fişi
Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
Emanet
Personele emanet verme işlemi nasıl yapılır?
Personelden emanet dönüş işlemi nasıl yapılır?
Nakliye
UETDS nedir?
U-ETDS işlemine bağlantı için konnektör tanımı nasıl yapılır?
U-ETDS işlemi nasıl yapılır?
U-ETDS işlemindeki sefer bildirim belgesi nasıl oluşturulur?
U-ETDS işlemindeki sefer nasıl iptal edilir?
U-ETDS işleminde yük nasıl iptal edilir?
Takip Hesabı
Takip hesap planı nasıl tanımlanır?
Firmaya takip hesabı nasıl tanımlanır?
Takip hesabına kod bağlantısı nasıl verilir?
Hesap takibi nasıl yapılır?
Takip hesap durumları nasıl incelenir?
Takip hesabı entegrasyon profil tanımları nasıl yapılır?
Hizmet alış işlemi nasıl yapılır?
Takip hesapları entegrasyon işlemi nasıl yapılır?
Oluşturulan takip hesapları nereden görüntülenir?
Takip hesaplarını karşılaştırma işlemi nasıl yapılır?
Karar destek pivotları ana menüye nasıl eklenir?
Konnektör
Banka için konnektör tanımı nasıl yapılır?
Banka işlemleri için konnektör parametreleri ile işlem kodu nasıl verilir?
Konnektör işlemi için hangi banka ayarları yapılır?
Banka işlemi N4/T4 sistemine kayıt nasıl aktarılır?
N4/T4 sistemi ile banka sistemindeki hesap bakiyeleri nasıl karşılaştırılır?
Çek işlemi N4/T4 sistemine nasıl aktarılır?
Garanti Bankası web servis bağlantı işlemleri nasıl yapılır?
Pazar yeri için konnektör tanımı nasıl yapılır?
Pazar yerinden satış işlem kayıtları nasıl aktarılır?
Pazar yeri ve N4/T4 sistemi arasında stok kaydı nasıl aktarılır?
Finans
Kasa hesabı nasıl oluşturulur?
Kullanıcı terminaline kasa nasıl tanımlanır?
Kasa bakiyesi için bloke limiti nasıl tanımlanır?
Kasa bakiyesi için uyarı limiti nasıl tanımlanır?
Kasa hesabının negatife düşebilsin ayarı nereden yapılır?
Kasa işlem kontrol uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
Kasa işlem bloke uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
Kasa işlemleri nasıl yapılır?
Kasa devir işlemi nasıl yapılır?
Kasa virmanı nasıl yapılır?
Kasa hareketleri nasıl incelenir?
Kasa nakit durumu nasıl incelenir?
Kasa nakit ödeme nasıl yapılır?
Kasa nakit tahsilat nasıl yapılır?
Banka hesabı nasıl oluşturulur?
Banka işlemleri nasıl yapılır?
Banka nakit durumu nasıl incelenir?
Bankadan gönderilen havale nasıl girilir?
Bankaya gelen havale nasıl girilir?
Banka işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
Banka açılış bodrosu nasıl oluşturulur?
Banka virman (TL) işlemi nasıl yapılır?
Farklı dövizli banka virman işlemi nasıl yapılır?
Banka limit tanımı nasıl yapılır?
Banka hesabına limit nasıl tanımlanır?
Banka hesabına belirlenen limit nereden incelenir?
Banka kredi hesabı nasıl açılır?
Banka kredi açılış işlemi nasıl yapılır?
Banka kredi işlem oranları nasıl girilir?
Rotatif kredi nasıl oluşturulur?
Rotatif kredi faizleri nereden görüntülenir?
Rotatif kredi ödeme işlemi nasıl yapılır?
Verilen banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
Alınan banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
Çek defteri nasıl oluşturulur?
Çek defteri nasıl kontrol edilir?
Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
Çek giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
Çek girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
Çek açılış bordro işlemleri nasıl yapılır?
Çek portföyde açılış işlemi nasıl yapılır?
Çek tahsilde açılış işlemi nasıl yapılır?
Kendi çekimiz açılış işlemi nasıl yapılır?
Çek teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
Çek bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
Çek bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
Çek teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
Çek bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
Çek bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
Bankada teminat çeki tahsil işlemi nasıl yapılır?
Çek bankadan iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
Çek bankadan tahsilden iade işlemi nasıl yapılır?
Çek bankada karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
Çek bankadan teminattan iade işlemi nasıl yapılır?
Çek kasada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
Çek portföyde tahsil işlemi nasıl yapılır?
Çek portföyde tahsil - KY işlemi nasıl yapılır?
Çek virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
Çek virman işlemi nasıl yapılır?
Çek portföyde karşılıksız işlemi nasıl yapılır?
Çek tahsil edilemiyor işlemi nasıl yapılır?
Çek çıkış bordro işlemleri nasıl yapilir?
Çek çıkışı işlemi nasıl yapılır?
Kendi çekimiz çıkış işlemi nasıl yapılır?
Çek avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
Çek iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
Çek müşteriye iade işlemi nasıl yapılır?
Kendi çekimiz iptal işlemi nasıl yapılır?
Müşteriden iade işlemi nasıl yapılır?
Ciro açılışlı çek portföyde iade işlemi nasıl yapılır?
Ciro açılışlı çek iade - FD işlemi nasıl yapılır?
Müşteriden karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
Müşteriye iade - KY işlemi nasıl yapılır?
Çek avukattan iade işlemi nasıl yapılır?
Kasadaki çek ile ödeme işlemleri nasıl kontrol edilir?
Çek durum değişikliği bordro işlemi nasıl yapılır?
Çek bankada ödeme işlemi nasıl yapılır?
Çek devir işlemi nasıl yapılır?
Çek hareketi nasıl izlenir?
Senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
Senet giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
Senet girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
Senet kasada tahsil bordro işlemi nasıl yapılır?
Senet teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
Kendi senedimiz çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
Senet bankada ödeme bordro işlemi nasıl yapılır?
Senet virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
Senet virman işlemi nasıl yapılır?
Portföyde protestolu senet virman işlemi nasıl yapılır?
Senet devir işlemi nasıl yapılır?
Senet bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
Senet bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
Senet teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
Senet bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
Senet bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
Bankada teminat senedi tahsil işlemi nasıl yapılır?
Senet bankadan iade bordro işlemi nasıl yapılır?
Senet çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
Senet avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
Senet çıkışı yapılarak ciro işlemi nasıl yapılır?
Senet iade bordro işlemi nasıl yapılır?
Senet müşteriye iade-KY işlemi nasıl yapılır?
Senet hareketi nasıl izlenir?
Dövizli ödeme işlemi nasıl yapılır?
Dövizli tahsilat işlemi nasıl yapılır?
Kredi kartı ile tahsilat nasıl yapılır?
Kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
Cari kur farkı nasıl hesaplanır?
Kasa kur farkı nasıl hesaplanır?
Banka kur farkı nasıl hesaplanır?
Çek kur farkı nasıl hesaplanır?
Çek kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
Senet kur farkı nasıl hesaplanır?
Senet kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
Cari
Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
Şahıs carisi nasıl açılır?
Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
Borç dekontu nasıl oluşturulur?
Borç dekontu ile alış işlemi nasıl kapatılır?
Alacak dekontu nasıl oluşturulur?
Alacak dekontu ile satış işlemi nasıl kapatılır?
Cari işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
Cari işlem bordrosundaki işlemler nasıl kapatılır?
Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
Carinin geçmiş tarihli kayıtlarına işlem blokesi nasıl konulur?
Uyarı sınıfı nasıl tanımlanır?
Cari karta uyarı mesajı nasıl tanımlanır?
İşlem yapılırken cariye ait uyarı mesajının açılması nasıl sağlanır?
Personel cari kartı nasıl açılır?
Prim stok kartı nasıl açılır?
Personel prim anlaşması nasıl yapılır?
Personel prim işlemi nasıl yapılır?
Rebate İşlemleri
Rebate cari kartı nasıl açılır?
Rebate stok kartı nasıl açılır?
Rebate anlaşması nasıl oluşturulur?
Alınan rebate işlemi nasıl yapılır?
Verilen rebate işlemi nasıl yapılır?
Personel Ücret Tahakkuk
Ücret bordrosunun tahakkuk işlemi için cari nasıl oluşturulur?
Personel kart/carisi nasıl oluşturulur?
Personel tahhakkuk tanımında veri aktarım ayarı nasıl yapılır?
Personel kartında tahhakkuk ayarı nasıl yapılır?
Personel kartındaki ayara göre tahakkuk nasıl hesaplanır?
Cariye ait tahakkuk kayıtları nasıl görüntülenir?
Seçilen tahakkuka göre hesaplama nasıl yapılır?
İnsan Kaynakları İşlemler Soru Cevap
Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
Sistemde görev nasıl tanımlanır?
Personel kartı nasıl açılır?
Personel listesi nasıl filtrelenir?
Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
Personelin birden fazla görev yeri nasıl tanımlanır?
Personelin şubesi nasıl atanır?
Personelin görevi nasıl atanır?
Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
Ücret bordro şablonu nasıl kontrol edilir?
Firmaya ait iş yeri bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
Personelin ücret hesaplaması için bordro işlemi nasıl aktif edilir?
Personel ücret bordro parametresi nasıl tanımlanır?
Personelin bordro parametreleri bilgisi nasıl tanımlanır?
Personel kart parametresi nasıl oluşturulur?
Personelin kısa çalışması girilip nasıl hesaplanır?
Personel ücret bordrosu nasıl hesaplanır?
Personel ücret bordro hesaplaması nasıl silinir?
Personel izni bordroda nasıl görüntülenir?
Personelden kesinti nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
Personele ek ödeme nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
Sadece kıdem tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
Otomatik vardiya bulma işlemi nasıl yapılır?
Toplu hesaplanmış puantaj kaydı sonraki tarihte nasıl getirilir?
Personele ait periyot otomatik nasıl getirilir?
Sistemdeki personel cihaza nasıl aktarılır?
Sistemdeki tüm personel cihaza nasıl aktarılır?
Bordro evrağı görüntülenerek çıktısı nasıl alınır?
Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
Ofisnet personel verileri excel ortamına alınıp IK4’e SQL kod ile nasıl aktarılır?
Mali Tablo ve Beyanname Tanımları nasıl görüntülenir?
Mali Tablo ve Beyanname Tanımları tablosu nasıl güncellenir?
Bordro mali tablo (muhsgk) nasıl güncellenir?
Beyanname için firma bilgileri nasıl tanımlanır?
Beyanname hesaplaması için bordro hesaplaması nasıl kesinleştirilir?
MUHSGK beyannamesi nasıl oluşturulur?
Hesap pusulası ve bordro raporları nasıl alınır?
Kıdem tazminatı karşılık hesaplaması nasıl yapılır?
İK4 raporlarına nereden ulaşılır?
Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
Personel kartında PDKS tanımları nasıl yapılır?
PDKS için aktivite nasıl tanımlanır?
PDKS için çalışma planı nasıl tanımlanır?
PDKS serbest çalışma planı nasıl tanımlanır?
PDKS periyodu nasıl tanımlanır?
PDKS periyot sınıfı nasıl tanımlanır?
PDKS puantaj nasıl tanımlanır?
PDKS cihaz grubu nasıl tanımlanır?
PDKS profili nasıl tanımlanır?
Personelin PDKS için çalışma planı nasıl girilir?
Text okuyan PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
ZKemKeeper PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
PDKS kontrolü ve düzeltmesi nasıl yapılır?
PDKS devam durumu nasıl izlenir?
PDKS personel puantajı nasıl düzeltilir?
PDKS puantaj raporu nasıl alınır?
Toplu puantaj hesaplamaları nasıl otomatik kaydedilir?
Toplu puantaj ekleme işlemi nasıl yapılır?
Personelin iş müracatı nasıl girilir?
Personelin görüşme bilgisi nasıl girilir?
Personelin bilgisi nasıl girilir?
Personelin sicil bilgisi nasıl girilir?
Personelin aile bilgisi nasıl girilir?
Personelin eğitim bilgisi nasıl girilir?
Personelin sgk görev ve meslek kodu nasıl tanımlanır?
Personelin yabancı dil bilgisi nasıl girilir?
Personelin iş tecrübesi nasıl girilir?
Personelin aile iletişim bilgileri nasıl girilir?
Personelin eski iş yeri bilgisi nasıl girilir?
Personelin tayin/nakil bilgisi nasıl girilir?
Personelin ödül/ceza bilgisi nasıl girilir?
Personelin sağlık/muayene bilgisi nasıl girilir?
Personelin iş kazası bilgisi nasıl girilir?
Personelin terfi/görev değişikliği bilgisi nasıl girilir?
Personele zimmet kaydı nasıl yapılır?
Muhasebe İşlemleri Soru Cevap
Temel tipi hizmet olan stok tipi ve kartı nasıl açılır?
Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
Cari ve stok tipine muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
Döviz kuru güncelleme işlemi nasıl yapılır?
Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?
Özel kod nasıl oluşturulur?
Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
Ana hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
Alt hesap nasıl oluşturulur?
Firmanın mali dönemi nasıl tanımlanır?
İşleme ait işlem kodunda muhasebeleştirme ayarı nasıl yapılır?
Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?
Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
Mali müşavir tanımı nerede yapılır?
Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?
Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
Muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
Yurt içi satışlar model kontrolü nasıl yapılır?
Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
Muhasebeleştirme işlemi (manuel) nasıl yapılır?
Muhasebe fişi nerede görüntülenir?
Tahsil fişi (manuel) nasıl oluşturulur?
Bakiyesi olan fişlerin hesaplar arasında taşınması nasıl yapılır?
Muhasebe entegrasyonuyla toplu muhasebeleştirme nasıl yapılır?
Dışarıdan veri alarak periyodik işlem tanımı nasıl yapılır?
Dışarıdan veri alarak periyodik işlem fişi nasıl oluşturulur?
Yevmiye numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
Fiş numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
Edefter kontrol işlemi nasıl yapılır?
Muhasebe raporu yükleme ve görüntüleme işlemi nasıl yapılır?
Enflasyon düzeltme işlemi nasıl yapılır?
Çek giriş bordrosu için tek bir muhasebe fişi nasıl oluşturulur?
Tevkifat için vergi grubu nasıl tanımlanır?
Tevkifat tanımı nasıl yapılır?
Tevkifatlı işlem nasıl yapılır ve muhasebeleştirilir?
Fason hizmet alış model kontrolü nasıl yapılır?
Yurt dışı satış model kontrolü nasıl yapılır?
Yurt dışı satış ve muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
Demirbaş stok kart tanımı nasıl yapılır?
Demirbaş stok kartı için hesap kodu yönlendirme işlemi nasıl yapılır?
Demirbaş için alış model kontrolü nasıl yapılır?
Demirbaş alışının muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
Demirbaşın alış işleminden sonra stok girişi nasıl yapılır?
Demirbaş amortisman modeli nasıl tanımlanır?
Demirbaş amortisman işlem koduna model nasıl tanımlanır?
Demirbaş amortismanı hesaplanarak nasıl muhasebeleştirilir?
Amortisman hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Amortisman muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
Serbest meslek makbuzu modeli nasıl tanımlanır?
Serbest meslek makbuzu işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
Serbest meslek makbuzuna muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
Binek araç gideri modeli nasıl kontrol edilir?
Binek araç gideri işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
Binek araç gideri oluşturarak muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
Beyanname tablosu sisteme nasıl yüklenir?
Beyanname nasıl hazırlanır?
Numune satış muh. modeli nasıl kontrol edilir?
Numune satış işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
Numune satış muhasebe fişi nereden kontrol edilir?
Teminat mektubu modeli nasıl kontrol edilir?
Teminat mektubu işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
Süresi dolan teminat mektubu nasıl muhasebeleştirilir?
Üretim İşlemleri Soru Cevap
Bilgilendirme
Stok nedir?
Varyant nedir?
Malzeme ihtiyaç planlama (MRP1) nedir?
Ürün reçetesi nedir?
Üretim planlama (MRP2) nedir?
Hızlı Üretim-Ayarlar
Hızlı Üretim-İşlem
MRP1-Ayarlar
MRP1-İşlem
MRP2-Ayarlar
MRP2-İşlem
Stok
Stok tipi tanımı nasıl yapılır?
Stok veri giriş editör çeşitleri nasıl tanımlanır?
Stok veri girişinde sütun adı nasıl ayarlanır?
Stok veri girişinde en-boy bilgisi nasıl eklenir?
Stok veri girişinde gruplama için sütun nasıl ayarlanır?
Stok veri girişinde evet/hayır editörü nasıl eklenir?
Stok veri girişinde değer listesi nasıl eklenir?
Stok veri girişinde sabit liste nasıl eklenir?
Stok veri girişinde seçenekler nasıl eklenir?
Stok veri girişinde zaman bilgisi nasıl eklenir?
Stok veri girişinde veri satırı nasil pasif edilir?
Stok veri girişinde ön değer nasıl eklenir?
Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?
Stok birim nasıl tanımlanır?
Stok kart tanımı nasıl yapılır?
Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?
Stok yeri tanımı nasıl yapılır?
Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?
Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?
Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?
Alış işlemine bağlı stok girişi nasıl yapılır?
Üretilen ürünün stoğu nasıl kontrol edilir?
İşlem Noktası-Firma-Üretim Tesisi
Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?
İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?
Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?
Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?
İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?
İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?
Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?
Sipariş
Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?
Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?
Planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?
Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?
MRP1 planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?
Hızlı Üretim
Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?
Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?
Hızlı üretim için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
Hızlı üretim fişi nasıl oluşturulur?
Hızlı üretim alış fiyat listesine göre maliyetlendirme nasıl yapılır?
Hızlı üretimde son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirilir?
Maliyetlendirmede stok tip/kart varyantına işçilik nasıl eklenir?
Malzeme maliyet alış fiyat listesi nasıl oluşturulur?
İşçilik için maliyet fiyat listesi nasıl oluşturulur?
Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
MRP1 Tanım ve İşlemler
MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?
MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?
MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?
MRP1'e bağlı malzeme siparişi nasıl oluşturulur?
MRP1'e bağlı stok rezervasyonu nasıl yapılır?
MRP1'e bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
MRP1 planı nasıl kapatılır?
MRP1 kapsamında farklı hangi işlemler yapılır?
MRP1 2B optimizasyonu nasıl kullanılır?
MRP2 Tanım ve İşlemler
MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?
Veri giriş tanımı nasıl yapılır?
Operasyon tanımı nasıl yapılır?
İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?
İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?
İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?
Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?
Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?
Barkod tanımı nasıl yapılır?
Vardiya profili nasıl oluşturulur?
İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?
Rotada makine grubu nasıl seçilir?
Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?
Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?
Rota nasıl oluşturulur?
Rota oluşturma işlemindenelere dikkat edilir?
İş emri nasıl oluşturulur?
İş emri oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?
İş istasyonunda manuel vardiya nasıl başlatılır/kapatılır?
Üretim gerçekleşen girişi nasıl yapılır?
Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?
Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi nasıl yapılır?
Vardiya çalışma girişinde duruş gir butonu nasıl aktifleştirilir?
MRP2 planı nasıl kapatılır?
MRP2 kapsamında farklı hangi işlemler yapılır?
Makine Tanım-İşlemler
Makine tipi tanımı nasıl yapılır?
Makine tanımı nasıl yapılır?
Makine tipine nasıl makine bağlanır?
Makine grubu tanımı nasıl yapılır?
Makine grubuna makine nasıl bağlanır?
Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?
Makine ayar tanımı nasıl yapılır?
Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?
Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?
Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?
Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?
Makine stok durumu nereden incelenir?
Makine duruş nedeni nasıl tanımlanır?
Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?
Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?
Makine duruşu nasıl kontrol edilir?
Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?
Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?
Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?
Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?
Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?
Makine gant planlaması nasıl yapılır?
Makine atama planlaması nasıl yapılır?
İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?
Makine yük durumu nasıl izlenir?
Kapasite İşlemleri
Stok kart varyantında kapasite için hangi ayar yapılır?
Makine kapasitesi için hız ve randıman nasıl ayarlanır?
Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?
Kapasiteye göre üretim süresi ve iş emri başlama tarihi nasıl hesaplanır?
E-Dönüşüm İşlemleri Soru Cevap
Yöntem
Özel entegratör tanımı nasıl yapılır?
Entegrasyon tanımı nasıl yapılır?
Genel
E-Belge profil tanımı nasıl yapılır?
E-Belge profili firmaya nasıl tanımlanır?
E-Belge profili şubeye nasıl tanımlanır?
E-dönüşüm işlemleri için firma ayarları nasıl yapılır?
İşlem kodu penceresinden fatura tipi(temel-ticari) nasıl değiştirilir?
Numaralandırma tanımı nasıl yapılır?
Entegrasyon yöntemi için ön ayar ve kontroller nelerdir?
GİB detaylı zarf durum kodları nelerdir?
Cari stok bilgileri eşleştirilerek nasıl kontrol edilir?
Stok birimine uluslararası kod tanımı nasıl yapılır?
Fatura Şablonu
E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
Fatura şablonuna kolon başlığı ekleme işlemi nasıl yapılır?
Fatura şablonunun ilgili kolonuna değer ekleme işlemi nasıl yapılır?
Fatura şablonunda karekod nasıl kontrol edilir?
Fatura şablonuna firmaya ait logo görseli nasıl eklenir?
Fatura şablonuna firmaya ait kaşe görseli nasıl eklenir?
Cari
E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
E-Fatura Uygulaması
E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
Aktarım şablonu nasıl tanımlanır?
Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
E-Belge
E-Fatura nasıl oluşturulur?
E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
Mali Mühür - Elektronik İmza
Veri Aktarım İşlemleri Soru Cevap
Dış Kaynaktan (txt) Veri Aktarımı
Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
Alanları eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
Dış kaynaktaki(text) veriler nasıl aktarılır?
Dış Kaynaktan (excel) Veri Aktarımı
Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
Alanların eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
Dış kaynaktaki(excel) veriler nasıl aktarılır?
Ticari Bağlantı İşlemleri Soru Cevap
Stok tipi nasıl tanımlanır?
Jenerik stok kartı nasıl tanımlanır?
Ürün stok kartı nasıl tanımlanır?
Alış satış bağlantı tanımı nasıl yapılır?
Fiyat listesi nasıl tanımlanır?
Tutarsal cari bağlantı tanımı nasıl yapılır?
Miktarsal cari bağlantı tanımı nasıl yapılır?
Ticari bağlantılı işlem nasıl yapılır?
Ticari bağlantılı işlemler nasıl izlenir/takip edilir?
Bakım İşlemleri Soru Cevap
Bakım işlemleri için hangi ayarlar yapılır?
Alet/ekipman bakım objesi olarak nasıl tanımlanır?
Makineler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
Sabit kıymetler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
Anlık olarak oluşan bir arıza için bakım talebi nasıl açılır?
Oluşan arıza ile ilgili yapılan bakım işlemi nasıl kayıt edilir?
Bakım işleminde kullanılan sarf malzeme nasıl kayıt edilir?
Bakım talebi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?
Bakım işlemi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?
İşlem Hata Kütüphanesi
Genel İşlem
GNL001-Firma adı alanı bir değere sahip olmalı
GNL002-Dönem resmi işlem dövizi için kur değeri 1 (Bir) olmalıdır.
Ticari
ALSIP001-Bağlantılı üretim/tedarik işlemi bulunan işlemin stok temel bilgileri değiştirilemez.
ALSIP002-Üretim/Tedarik işlemine bağlı miktar değiştirilemez.
ALSIP003-İşlem miktarına uygun termin miktarları girilmeli.
ALSIP004-Ayrıntılı termin girilmişken işlem satırına termin tarihi girilmemeli
STK001-Stok yerine ALIKON stok durumu kaydı girilemez.
STK002-*Konsinye Çıkışı* için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
STK003-Birim1 değeri belirlenmemiş stok kartı
STK004-Sabit birim çarpanlı stok kartı için birim çarpanı uyumsuz.
STK005-*Konsinye Çıkışı* için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
STK006-Birim1 değeri belirlenmemiş stok kartı aktifleştirilemez.
STK007-Personele Emanet Verme* için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
STK008-Stok işlem bağlantısı için farklı firmalar/şubeleri arasında işlem yapılamaz.
STK009-Çeki verisi girilmiş stok işleminin stok yeri ve stok temel bilgileri değiştirilemez.
FNS001- "TURU" alanı bir değere sahip olmalı.
FNS002-Banka komisyon işlemleri İşlem Kodu bulunamadı.
EMNT001-Personele Emanet Verme için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
EMNT002-Stok işlem-Stok işlem bağlantısı için farklı firmalar ve firma şubeleri arasında işlem yapılamaz.
Konnektör
BİLGİ-Banka Web Servis Ayarları-Klavuzları
CON001-Bağlantı kurulamadı veya oturum bilgileri yanlış.
CON002-Banka alt hesabı veya döviz birimi geçersiz.
CON003-Banka hesap firması ile işlem noktası uyumsuz.
CON004-İşlem aktarılmadı.
CON005-Dönem belirlenemedi.
CON006-Tanımlı talimat ve sorgu parametreleri uyumsuz.
CON007-Servis IPsinin tanıtılmaması
Muhasebe
MUH001-Firma dönemine hesap planı tanımlanmamış
MUH002-Mali döneme ait profil tanımı bulunamadı.
MUH003-Firma dönemi mali sorumlusu belirlenemedi.
MUH004-Firma dönemi mali sorumlu sözleşmesi geçerlilik tarihleri girilmemiş.
MUH005-Hesap planında kebire ait model veya format seçimi yapılmamış.
MUH006-{ST} için stok tipi muhasebe kod bileşeni belirlenemedi.
MUH007-{VG} için vergi grubu muhasebe kod bileşeni belirlenemedi.
MUH008-{VS} için vergi seti muhasebe kod bileşeni belirlenemedi.
MUH009-Cari hesap kart numarası tanımlı değil.
MUH010-Hesap adı formatı alanı bir değere sahip olmalı.
MUH011-Hesap plan adı alanı bir değere sahip olmalı.
MUH012-İşlem onaylı değil.
MUH013-Hareket görmüş hesap silinemez.
MUH014-Muhasebe fiş detaylarında hareket görmüş hesap kodu altına alt hesap açılamaz.
MUH015-Satış işlemi muhasebeleşmiş, pasif kayıt durumuna alınamaz.
Çek-Senet
CEK001-Detayı bulunan bordro silinemez!
CEK002-Kasa hesap tanımı, kullanım yetkisi yok veya döviz birimi farklı veya kayıt durumu ...
CEK003-Sadece "Giriş","Taslak","İptal","Bakım","Silinecek" durumundaki ...
CEK004-Detayı bulunan bordro silinemez!
CEK005-Banka hesap no alanı bir değere sahip olmalı!
SENET001- Bordronun banka hesap türü bu işlem için uygun değil!
SENET002-Kasa hesap tanımı, kullanım yetkisi yok veya döviz birimi farklı veya kayıt ...
Sevkiyat
SEVK001-UETDS Bağlantı Bilgilerinizi kontrol ediniz.
SEVK002-UETDS Yetki Hatası
SEVK003-UETDS Client Error
SEVK004-UETDS Invalid URL
İnsan Kaynakları
IK001-Aynı işveren farklı işyeri alanı bir değere sahip olmalı
IK002-T.C.no tanımsız
IK003-Sigorta sicil numarası tanımsız
IK004-Kullanıcı bilgileri tanımsız
IK005-Sistem şifresi girmelisiniz.
IK006-İşyeri şifresi girmelisiniz.
IK007-Personel sigorta grubu tanımsız.
IK008-Personel meslek kodu tanımsız.
IK009-Personel iş kolu tanımsız.
IK010-Bildirgesi gönderilen kayıtların tarih üzerinde değişiklik yapılamaz.
IK011-DIVE_TABLO_ADI alanı bir değere sahip olmalı.
IK012-Öğrenim bilgisi tanımsız.
Planlama-Üretim
MLZPLAN001-AlışSatış işlemi için termin bilgisi girilmemiş.
URPLAN001-MRP2 plan detayı var.
URPLAN002-MRP2 planlama için seçili çalışma takvimine bağlı aktif vardiya tanımı yok.
URETSIP001-AlışSatış işlemini bağlamak için önceki işlem tarihi sonrakinden küçük olmalı
MRP001-Maliyet hesaplama blokesi alanı bir değere sahip olmalı.
MRP002-Maliyet yöntemi stoktakiler alanı bir değere sahip olmalı.
E-Dönüşüm
ED001-KDV kodu boş olamaz.
ED002-Alıcı ilçe bilgisi boş olamaz.
ED003-Alıcı ülke bilgisi boş olamaz.
ED004- --- --- isimli entegratör tanımı bulunamadı.
ED005-İşlem belge numarası boş olamaz.
ED006-İletim tipi “Elektronik iletim” ise e-maili dolu olmalıdır.
ED007-EFatura kullanıcısı kağıt veya earşiv fatura kesilemez.
ED008- -- numaralı işlemde aynı 'BELGE_NO' değeri bulunmaktadır.
ED009-Seçilen şoförün vatandaşlık numarası dolu olmalıdır.
ED010-Alıcı posta kutusu adresi boş olamaz.
ED011-“Şoför” veya “Nakliyeci Firma” en az biri dolu olmalıdır.
ED012-E-Ticaret satışında web adresi boş olamaz.
ED013-Uluslararası birim kodu boş olamaz.
EK MODÜL-Ticari Bağlantı
Alış-Satış Bağlantı Tanımları
Cari Bağlantı Listesi
EK MODÜL-Bakım
Bakım Tanımları
Bakım Profil Tanımları
Bakım Değerlendirme Tanımları
Bakım
Bakım Makine/Obje Liste
Arıza Bakım Görevleri
Sorumluluk Alanı Gant
Rapor Dizayn
Form dizayn raporu nasıl yapılır?
Form dizayn raporuna başka veritabanından veri nasıl alınır?
Sorgu ve filtre içeren yerel rapor nasıl oluşturulur?
Dinamik tablo tanımı nasıl yapılır?
Dinamik tabloda filtreleme işlemi nasıl yapılır?
Ofisnet'ten N4'e rapor aktarımı nasıl yapılır?
Yardım Menüsü
Genel Program Bilgisi
Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
İşlem Butonları
Özelleştirme
Form Özelleştirme
İçeri Veri Alma
İşlem Zamanı Editörü
Veri Filtreleme
Grid Veri İşlemleri
Grid Ayar İşlemleri
Kayıt Durum Açıklaması
Resim Logo Ekleme
Kod Tanımlama
Dinamik Veri Tanım
Araçlar
Vade Hesaplayıcı
Adres Defteri
Zamanlanmış Görevler
Ajanda
Mesajlar
Donüşüm Merkezi İşlemleri
Netsim Sistem
İşlem Günlükleri
Şifre Değiştir
Lisans Kayıt
Yedek Al
Veritabanı Monitörü
Bağlı Kullanıcılar
Terminal Parametreleri
Düz Menü
Raporlar
Dinamik Veri Tanımları
Dinamik Veri İşlemleri
Veri Değerlendirme Profilleri
Veri Değerlendirme İşlemleri
Dinamik Tablo Karşılaştırma
Hesap Tablosu Aracı
Zengin Metin Aracı
PDF Görüntüleyici
SQL Çalıştır
Formlar
Rapor Düzenle
Rapor Görüntüle
Tanımlar
Yapılandırma Tanımları
İşlem Kodu Tanımları
Onay Yolu Tanımları
Kur Tipi Tanımları
Döviz Tanımları
Çevrim İçi Veri Alma Ayarları
Takvim Tanımları
Çalışma/Mesai Tanımları
Resmi Tatil Tanımları
Çalışma Profili Tanımları
Çalışma Parametre Seti Tanımları
Doküman Tip Tanımları
Doküman Çekmece Tanımları
Özel Kodlar
Sabit Metinler
Liste Tanımları
Güzergah Tanımları
Uyarı Sınıf Tanımları
Sorumluluk Alanı Tanımları
Zamanlanmış Görev Tanımları
Akıllı Kod Üretme Tanımları
Numaralandırma Tanımları
Veri Alma Profil Tanımları
Firma Tanımları
Firma ve Şube Tanımları
İşlem Noktası Tanımları
Personel Bilgileri
Takip Hesap Plan Tanımları
Takip Hesap Kod Bağlantıları
Takip Hesabı Entegrasyon Profil Tanımları
Ticari Dinamik Veri Tanımları
Vergi Uygulama Seti Tanımları
Vergi Grubu Tanımları
Kampanya Tanımları
Banka Hesap Türleri
Banka Kredi Tip Tanımları
Banka Limit Tanımları
Banka Komisyon Tanımları
Elektronik Fatura Şablonları
Özel Entegretör Tanımları
Entegrasyon Servis Listesi
Elektronik Belge Profil Tanımları
Netsim Connector Tanımları
Cari Sistem Tanımları
Cari Tip Tanımları
Cari Grup Tanımları
Cari Faaliyet Sektörleri
Cari Bakiye Tipi Tanımları
Cari Limit Grubu Tanımları
Cari ve Personel Anlaşmaları
Tedarikçi Değerlendirme Tanımları
Alış-Satış Bağlantı Tanımları
Cari Bağlantı Listesi
Ödeme Kartları
Şahıs Grup
Stok/Lojistik Tanımları
Stok Tipi Tanımları
Stok Tip Varyant Tanımları
Stok Grubu Tanımları
Stok Yeri Tanımları
Stok Birimi Tanımları
Stok Veri Giriş Tanımları
Stok Kalite Seti Tanımları
Marka Tanımları
Ürün Hattı Tanımları
Stok Limit Sınıf Tanımları
Stok Lot Parametreleri
Servis Noktası Tanımları
Kalite Kontrol Şablon Tanımları
Kalite Kontrol Standart Tanımları
Kalite Kontrol Kriter Tanımları
Yükleme Profili Tanımları
Nakliye Tipi Tanımları
Kargo Paket Tanımları
Araç Kartları
Modül Tanımları
MRP1 Grup Tanımları
MRP1 Profil Tanımları
Proje Tip Tanımları
İrtibat Tipi Tanımları
Saha Satış Profil Tanımları
Süreç Tanımları
Hata Tanımları
Market Tanımları
Terazi Tanımları
Netsim POS Profil Tanımları
IOT Nesne Tipi Tanımları
IOT Nesne Tanımları
İstasyon Tanımları
Sayaç Tipi Tanımları
Sayaç Kartı Tanımları
İnsan Kaynakları Tanımları
İzin Türü Tanım
Unvan Tanımları
Görev Tanımları
Aktivite Tanımları
Plan Tanımları
Periyot Tanımları
Periyot Sınıf Tanımları
Puantaj Tanımları
PDKS Cihaz Grup Tanımları
PDKS Profil Tanımları
PDKS Ekip Tanımları
Kanuni Parametre Tanımları
İş Yeri Parametre Tanımları
Çalışma Parametre Tanımları
Personel Kartı Parametre Tanımları
Bordro Şablon Tanımları
Beyanname Bildirge Tanımları
Ödeme Kesinti Tanımları
Performans Tanımları
Bordro Mali Tablo Tanımları
Muhasebe Tanımları
Muhasebe Model Tanımları
Muhasebeleştirme Profilleri
Muhasebe Kodu Bileşenleri
Muhasebe Periyodik İşlem Tanımları
Mali Tablo ve Beyannameler
Fiyat Endeks Listesi
Muhasebe Sabit Kıymet Oranları
Netsim Nuke Tanımları
Profil Tanımları
Site Tanımları
Sanal Pos Tanımları
Anket Tanımları
Üretim Yönetimi Tanımları
Üretim Tesisi Tanımları
Operasyon Tanımları
İş İstasyon Tanımları
Rota Tanımları
Proses Tanımları
MRP2 Profil Tanımları
Makine Planlama Profil Tanımları
Makine Durum Log Tipi Tanımları
Duruş Nedeni Tanımları
Makine Tipi Tanımları
Makine Tanımları
Makine Ayar Tanımları
Makine Grubu Tanımları
Kapasite Grubu Tanımları
Üretim Siparişi Profil Tanımları
Vardiya Profil Tanımı
Yerleşim Planı Tanımları
Veri Giriş Tanımları
Bakım Tanımları
Bakım Profil Tanımları
Bakım Değerlendirme Tanımları
Terminal Tanımları
Bakım
Bakım/Makine Obje Listesi
Arıza Bakım Görevleri
Sorumluluk Alanı Gant
Üretim
Yönetim Paneli
Üretim Siparişleri
İş İstasyonu Vardiya Kayıtları
Gerçekleşen Girişi
Sipariş Karşılanma Durumu
İş Emirleri
Makine Çalışma Durumları
Toplu İşlemler
Üretim Siparişi Kapat
Üretim Vardiya Kapat
İş Emri Kapat
Gerçekleşen Girişi Sil
Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
Üretim Kaynak Planlama (MRP2)
Vardiya Planları
Sipariş Planlama Gantt
Makine Planlama Atama/Gant
Yeni Gant Plan
Yeni Makine Atama Planı
Toplu İşlemler
MRP1 Plan Kapat
MRP2 Plan Kapat
Muhasebe
Muhasebe Hesap Planı
Hesap Plan İncele
Hesap-Kart Bağlantı Kodları
Fiş İşlem Listesi
Fiş İşlemleri
Açılış Fişi
Tahsil Fişi
Tediye Fişi
Mahsup Fişi
Özel Fiş
Kur Farkı Fişi
Kapanış Fişi
Kontrol İşlemleri
Parametrik Hesap Planı İncele
Edefter Hareket Kontrol
Muhasebe Entegrasyon İşlemi
Toplu İşlemler
Kur Farkı Hesaplama
Mali Tablolar ve Beyannameler
Yevmiye Numaralandırma
Muhasebe Periyodik İşlemler
Satılan Malın Maliyeti
Amortisman Muhasebe Entegrasyonu
Cari Dönem Enflasyon İşlemleri
Enflasyon Düzeltme İşlemleri
Bütçe Tanımları
Bütçe Kontrol
Muhasebe Hesabı Taşı
İnsan Kaynakları
Personel Kartları
İşe Başlatma
PDKS Çalışma Planı
PDKS Hareketleri
Bordro Parametreleri
Ödeme Kesinti
İzin Bilgileri
Sağlık Muayene Bilgileri
İş Kazası Bilgileri
Tayin/Nakil
Terfi/Görev Değişikliği
Sicil Bilgileri
Ödül-Ceza Bilgileri
Görev/Yetkinlik
Yabancı Dil Bilgileri
Eğitim Bilgileri
İş Tecrübeleri
Aile Bilgileri
Görüşmeler
Eski İş Yeri Bilgileri
Personel Hareketleri
Personel Zimmet
İşten Ayrılış
Personel Hareketleri
İş Müracaatları
Personel İzin
Personel Ödeme/Kesinti
Bordro Listesi
Kanuni Parametreler
Çalışma Parametreleri
Uygulanan Periyotlar
PDKS Veri Gönder
PDKS Kontrol ve Düzeltme
Puantaj
Devam Durumu
Toplu Puantaj Ekleme/Düzeltme
Puantaj Maaş Listesi
Toplu İşlemler
Toplu Maaş Giriş Listesi
Personel Vizite İşlemleri
Personel Performans İşlemleri
Personel Zimmet
Personel Planlanmış İşlemler
Toplu İzin Girişi
Toplu Ek Ödeme
Toplu Vardiya Değiştirme
Bordro Mali Tablo
Müşteri İlişkileri
Müşteri İşlemleri
Müşteri İşlem Listesi
Servis Takibi
Toplantı Takibi
Çağrı Takibi
Bakım Takibi
Proje Takibi
İş Planlama
İrtibat Kayıtları
Anketler
Hata İstek Listesi
Servis Stok İşlemleri
Saha Satış Hesap Kesimi
Modüller
Market Veri Topla
Market Veri Gönder
Hesap Kesimi
Restoran Durum
Restoran Mutfak
İstasyon Satış Listesi
İstasyon Hesap Kesimi
Dokümanlar Listesi
DÖF Listesi
İşlemler
Cari İşlemler
Alış İşlemleri
Alış İşlemleri Listesi
Alınan Teklif
Verilen Sipariş
Alış
Satış İade
Alınan Vade Farkı Faturası
Alınan Kur Farkı Faturası
Eldeki Konsinye Satınalması
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Finansal Kiralama Taksit
Bekleyen Konsinyeler
Paket Alış İşlemleri
Satınalma Talep İşlemleri
Finansal Kiralama İşlemleri
Satış İşlemleri
Satış İşlemleri Listesi
Verilen Teklif
Alınan Sipariş
Satış
Komisyon Faturası
Alış İade
Veresiye Satış
Verilen Vade Farkı Faturası
Verilen Kur Farkı Faturası
Verilmiş Konsinye Satışı
Yurtdışı Ticari Mal Satış
Yurtdışı Satış
Grup Satış İşlemleri
Paket Satış İşlemleri
Dış Ticaret İşlemleri
Finans İşlemleri
Vadeli İşlem Takibi
Cari İşlem Bordroları
Cari İşlem Listesi
Cari Kur Farkı İşlemleri
Kasa İşlemleri
Kasa İşlem Listesi
Kasa Kur Farkı İşlemleri
Banka İşlemleri
Banka İşlem Listesi
Banka Kur Farkı İşlemleri
Banka Kredi İşlemleri
Banka Komisyon İşlemleri
Çevrim İçi Hesap Hareketleri
Çevrim İçi Bakiye İncele
Çek İşlemleri
Çek Listesi
Müşteriye İade
Müşteriye İade-FD
Portföyden Tahsil
Portföyde Karşılıksız
Çek Çıkışı
Çek Çıkışı-FD
Bankaya Çıkış
Teminata Verildi
Çek Virman
Avukata Çıkış
Çek Defter Listesi
Çek Açılış Bordrosu
Çek Bankada Ödeme Bordrosu
Çek Bankada Tahsil Bordrosu
Çek Bankadan İade Bordrosu
Çek Bankaya Çıkış Bordrosu
Çek Durum Değişiklik Bordrosu
Çek Giriş Bordrosu
Çek İade Bordrosu
Çek Kasada Tahsil Bordrosu
Çek Virman Bordrosu
Çek Çıkış Bordrosu
Senet İşlemleri
Senet Listesi
Senet Müşteriye İade
Senet Müşteriye İade-FD
Senet Portföyden Tahsil
Portföyde Protestolu
Senet Çıkışı
Senet Çıkışı-FD
Senet Bankaya Çıkış
Senet Teminata Verildi
Senet Virman
Senet Avukata Çıkış
Senet Açılış Bordrosu
Senet Bankada Ödeme Bordrosu
Senet Bankada Tahsil Bordrosu
Senet Bankadan İade Bordrosu
Senet Bankaya Çıkış Bordrosu
Senet Durum Değişiklik Bordrosu
Senet Giriş Bordrosu
Senet İade Bordrosu
Senet Kasada Ödeme Bordrosu
Senet Kasada Tahsil Bordrosu
Senet Virman Bordrosu
Senet Çıkış Bordrosu
Çek Senet Kur Farkı İşlemleri
Cari Mutabakat İşlemleri
Stok İşlemleri
Stok İşlemleri Listesi
Alış İşlem Stok Listesi
Satış İşlem Stok Listesi
Kalite Kontrol İşlemleri
Tekstil Devam Eden İşlemler
Kalite Kontrol Kayıtları
Stok Giriş İşlemleri
Stok Girişi
Stok Devir Fişi
Üretimden Giriş
Üretimden Rezervli Giriş
Fason Üretimden Giriş
İadeden Giriş
Sayım Fazlası
Demirbaş Girişi
Stok Çıkış İşlemleri
Rezerve Stok Çıkışı
Stok Çıkışı
İadeden Çıkış
Sayım Eksiği
Fire
Rezerve Hammade Sarf
Sarf
Stok Hareketi
Stok Transfer
Stok Rezervasyon
Üretim Hammadde Rezervasyonu
Stok Rezervasyon İptal
Üretim Hammadde Rezervasyonu İptal
Üretim Mamul Rezervasyonu
Üretim Mamul Rezervasyonu İptal
Üretim
Hızlı Üretim
Tedarikli Sarf
Sayım Fişi
Konsinye İşlemleri
Konsinye Girişi
Konsinye Alışı
Konsinye Giriş İadesi
Konsinye Çıkışı
Konsinye Satışı
Konsinye Çıkış İadesi
Stok Çeki Listeleri
Stok Çeki İncele
Stok Çeki Listesi
Tekstil Kaliteden Girişler
Stok Çeki Düzenle
Stok Hareketleri
Grup Stok İşlemleri
Yükleme Planları
Sevkiyat Planları
Sabit Kıymet İşlemleri
Barkod Yazdır
Takip Hesabı İşlemleri
Takip İşlemleri Listesi
Takip Hesapları Entegrasyon
Atanmış Görevler
İşlem Kontrol
Toplu İşlemler
Fiyat Güncelle
İndirim Güncelle
Maliyetlendirme İşlemleri
Stok Üretimden Maliyetlendirme
Rebate İşlem Listesi
Personel Prim İşlem Listesi
Tedarikçi Değerlendirme
KDV Tahakkuk
Stok İşlem Verisi Al
Alış Satış İşlem Verisi Al
İnsan Kaynakları Veri Al
Diğer Dış Kaynak Verilerini Al
Pazar Yeri Entegrasyonu
Kayıt
Cari Kartları
Yeni Şahıs Carisi
Stok Kartları
Stok Varyantları
Bankalar
Kasalar
Döviz Kuru
Dokümanlar
Alış Satış Sistemi
Fiyat Listeleri
İndirim Bilgileri
Stok Sistemi
Stok Lot Listesi
Parti Kodu Listesi
Barkod Karşılıkları
Diğer Modüller
Nuke Kullanıcılar
Web Mesajları
Lisans Hakları Kayıtları
Projeler
Şahıs Bilgileri
Karar Destek
Cari İncele
Stok İncele
Stok Yeri İncele
Nakit Durumu
Firma İncele
Takip Hesapları Durumu
Sipariş Karşılanma Durumu
Proje İncele
Karar Destek Pivotları
Ticari Dinamik Veri İşlemleri